新闻中心
news

新闻中心
以审计整改促管理提升
2025-11-25
为提升管理水平、优化资源配置,玻机公司供应部近期接受大队审计部采购全流程专项审计,覆盖采购计划审批、供应商管理、合同执行等关键环节,旨在查找管理漏洞、推动流程优化。
审计指出我部存在预付账款积压及部分发票延迟开具问题。我部迅速梳理近三年合同台账、联合财务部门逐笔核对凭证,已完成大部分问题整改,剩余事项正按计划推进。
此次审计是提升我部管理效能的重要契机。未来,我们将举一反三,持续优化采购流程,加强内部成本控制,以更高效率、更优效益、更强合规性,为玻机公司的经营发展提供坚实保障。
供应部 闫雨静


